Empenho Nº: 00019/1

Data Empenho: 02/01/2014
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 020201 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Favorecido: 34.***.***/****-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 62,15   
 
Despesa: 33903947001 CORRESPONDENCIAS
Programa: 2004 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALORR EF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, CONF. DOCTO. ANEXO.




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2014COMPROVANTE
R$ 62,15
15/01/2014COMPROVANTE
R$ 646,05
03/02/2014COMPROVANTE
R$ 18,37
07/02/2014COMPROVANTE
R$ 569,79
06/03/2014COMPROVANTE
R$ 597,01
08/04/2014COMPROVANTE
R$ 743,16
16/05/2014COMPROVANTE
R$ 606,10
13/06/2014COMPROVANTE
R$ 452,28
04/07/2014COMPROVANTE
R$ 756,84
18/08/2014FATURA 493136
R$ 543,42
15/09/2014FATURA 508545
R$ 1.497,08


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
30/01/2014116 3
R$ 62,15
30/01/2014116 3
R$ 646,05
24/02/2014116 3
R$ 18,37
26/02/2014116 3
R$ 569,79
15/04/2014116 3
R$ 597,01
26/05/2014116 3
R$ 606,10
22/07/2014116 3
R$ 743,16
13/10/2014116 3
R$ 543,42
13/10/2014116 3
R$ 452,28
13/10/2014116 3
R$ 756,84
13/10/2014116 3
R$ 1.497,08
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