Empenho Nº: 00011/1

Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Unidade Executora: 020508 CULTURA
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 655,00   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2031 SERVIÇOS CULTURAIS E POPULARES
Ação: 2073 MANUTENÇÃO CASA DA CULTURA/MUSEU
Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
07/12/2020FATURA
R$ 55,00
02/01/2020FATURA 151241
R$ 655,00
30/01/2020FATURA
R$ 705,00
27/02/2020FATURA
R$ 755,00
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 755,00
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 705,00
08/06/2020COMPROVANTE
R$ 705,00
07/07/2020FATURA
R$ 705,00
31/07/2020COMPROVANTE
R$ 705,00
04/09/2020FATURA
R$ 705,00
05/10/2020FATURA
R$ 705,00
06/11/2020FATURA
R$ 705,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 655,00
10/02/2020152507 7
R$ 705,00
06/03/2020100116 7
R$ 755,00
07/04/2020100116 7
R$ 755,00
11/05/2020152507 7
R$ 705,00
10/06/2020100116 7
R$ 705,00
10/07/2020100116 7
R$ 705,00
10/08/2020100116 7
R$ 705,00
10/11/2020152507 7
R$ 705,00
10/09/2020100116 7
R$ 705,00
13/10/2020100116 7
R$ 705,00
10/12/2020100116 7
R$ 55,00
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