Empenho Nº: 00020/1

Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 021000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
Unidade Executora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 1.312,50   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2100 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2099 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2020FATURA 151241
R$ 1.312,50
30/01/2020FATURA
R$ 1.437,50
27/02/2020FATURA
R$ 1.562,50
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 1.562,50
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 1.437,50
08/06/2020COMPROVANTE
R$ 1.437,50
07/07/2020FATURA
R$ 1.437,50
31/07/2020COMPROVANTE
R$ 1.437,50
04/09/2020FATURA
R$ 1.437,50
05/10/2020FATURA
R$ 1.437,50
06/11/2020FATURA
R$ 1.250,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 1.312,50
10/02/2020152507 7
R$ 1.437,50
06/03/2020100116 7
R$ 1.562,50
07/04/2020100116 7
R$ 1.562,50
11/05/2020152507 7
R$ 1.437,50
10/06/2020100116 7
R$ 1.437,50
10/07/2020100116 7
R$ 1.437,50
10/08/2020100116 7
R$ 1.437,50
10/11/2020152507 7
R$ 1.250,00
10/09/2020100116 7
R$ 1.437,50
13/10/2020100116 7
R$ 1.437,50
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