Empenho Nº: 00010/1

Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Unidade Executora: 020507 EDUCAÇÃO ESPECIAL - CEIS
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 5.180,00   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2030 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação: 2072 MANUTENÇÃO DO CEIS
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2020FATURA 151241
R$ 5.180,00
30/01/2020FATURA
R$ 5.505,00
27/02/2020FATURA
R$ 5.830,00
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 5.830,00
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 5.505,00
08/06/2020COMPROVANTE
R$ 3.847,50
07/07/2020COMPROVANTE
R$ 3.847,50
31/07/2020COMPROVANTE
R$ 3.847,50
04/09/2020FATURA
R$ 3.847,50
05/10/2020FATURA
R$ 3.380,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 5.180,00
10/02/2020152507 7
R$ 5.505,00
06/03/2020100116 7
R$ 5.830,00
07/04/2020100116 7
R$ 5.830,00
11/05/2020152507 7
R$ 5.505,00
10/06/2020100116 7
R$ 3.847,50
10/07/2020100116 7
R$ 3.847,50
10/08/2020100116 7
R$ 3.847,50
10/09/2020100116 7
R$ 3.847,50
13/10/2020100116 7
R$ 3.380,00
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