Empenho Nº: 00005/1

Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 020201 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 6.097,50   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2004 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2020FATURA 151241
R$ 6.097,50
30/01/2020FATURA
R$ 6.934,75
27/02/2020FATURA
R$ 7.400,00
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 7.400,00
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 6.900,00
08/06/2020COMPROVANTE
R$ 6.900,00
07/07/2020FATURA
R$ 6.900,00
31/07/2020COMPROVANTE
R$ 6.900,00
04/09/2020FATURA
R$ 6.900,00
05/10/2020FATURA
R$ 6.900,00
06/11/2020FATURA
R$ 3.937,75


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 6.097,50
10/02/2020152507 7
R$ 6.934,75
06/03/2020100116 7
R$ 7.400,00
07/04/2020100116 7
R$ 7.400,00
11/05/2020152507 7
R$ 6.900,00
10/06/2020100116 7
R$ 6.900,00
10/07/2020100116 7
R$ 6.900,00
10/08/2020100116 7
R$ 6.900,00
10/11/2020152507 7
R$ 3.937,75
10/09/2020100116 7
R$ 6.900,00
13/10/2020100116 7
R$ 6.900,00
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