Empenho Nº: 00004/1

Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 020102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 7.900,00   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2003 SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL
Ação: 2016 PROTEÇÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO
Função: 06 SEGURANÇA PUBLICA
Sub-Função: 181 POLICIAMENTO
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2020FATURA 151241
R$ 7.900,00
30/01/2020FATURA
R$ 8.450,00
27/02/2020FATURA
R$ 8.547,50
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 8.547,50
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 8.143,75
08/06/2020COMPROVANTE
R$ 8.172,50
07/07/2020FATURA
R$ 8.172,50
31/07/2020COMPROVANTE
R$ 8.172,50
04/09/2020FATURA
R$ 8.172,50
05/10/2020COMPROVANTE
R$ 8.172,50
06/11/2020FATURA
R$ 1.598,75


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 7.900,00
10/02/2020152507 7
R$ 8.450,00
06/03/2020100116 7
R$ 8.547,50
07/04/2020100116 7
R$ 8.547,50
11/05/2020152507 7
R$ 8.143,75
10/06/2020100116 7
R$ 8.172,50
10/07/2020100116 7
R$ 8.172,50
10/08/2020100116 7
R$ 8.172,50
10/11/2020152507 7
R$ 1.598,75
10/09/2020100116 7
R$ 8.172,50
13/10/2020100116 7
R$ 8.172,50
Página Expirada!

Página Expirada!