Empenho Nº: 00003/1

Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 020101 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 505,00   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2001 SERVIÇOS DO GABINETE
Ação: 2002 GERIR SECRETARIA E FUNDOS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2020FATURA 151241
R$ 505,00
30/01/2020FATURA
R$ 555,00
27/02/2020FATURA
R$ 605,00
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 605,00
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 555,00
08/06/2020COMPROVANTE
R$ 555,00
07/07/2020COMPROVANTE
R$ 555,00
31/07/2020COMPROVANTE
R$ 555,00
04/09/2020FATURA
R$ 555,00
05/10/2020COMPROVANTE
R$ 555,00
06/11/2020FATURA
R$ 460,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 505,00
10/02/2020152507 7
R$ 555,00
06/03/2020100116 7
R$ 605,00
07/04/2020100116 7
R$ 605,00
11/05/2020152507 7
R$ 555,00
10/06/2020100116 7
R$ 555,00
10/07/2020100116 7
R$ 555,00
10/08/2020100116 7
R$ 555,00
10/11/2020152507 7
R$ 460,00
10/09/2020100116 7
R$ 555,00
13/10/2020100116 7
R$ 555,00
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