Adiantamento o Nº: 00018

Data: 15/02/2019
Cargo:
Destino:
Favorecido: MARISSA VANINI GARCIA
Valor: R$ 300,00
Valor Devolvido: R$ 185,60
Valor Efetivado: R$ 114,40
VALOR REF. A ADIANTAMENTO N. 18/2019 PARA FAZER FACE AS DESPESAS E CUSTEIO DE VIAGEM A SER JUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIAGEM PARA FRANCA EM 19/02/2019 E 20/02/2019

Empenho Nº: 00973

Data Empenho: 11/02/2019
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Gestora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Favorecido: MARISSA VANINI GARCIA
Valor: R$ 300,00   
 
Despesa: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO
Programa: 2061 IGD - BOLSA FAMÍLIA
Ação: 2029 MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº: 0034
VALOR REF. A ADIANTAMENTO N. 18/2019 PARA FAZER FACE AS DESPESAS E CUSTEIO DE VIAGEM A SER JUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
No records found.


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/02/2019109831 4
R$ 300,00
19/03/2019109831 4
-R$ 185,60
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