Adiantamento o Nº: 00019

Data: 31/01/2014
Cargo:
Destino:
Favorecido: LEANDRO DE SOUZA DIAS
Valor: R$ 1.100,00
Valor Devolvido: R$ 431,11
Valor Efetivado: R$ 668,89
VALOR REF. A ADIANTAMENTO N.º 019/2.014, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP PARA FINS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONF. DOCTO. ANEXO.

Empenho Nº: 00822

Data Empenho: 31/01/2014
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Gestora: 020201 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Favorecido: LEANDRO DE SOUZA DIAS
Valor: R$ 1.100,00   
 
Despesa: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Programa: 2004 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. A ADIANTAMENTO N.º 019/2.014, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP PARA FINS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONF. DOCTO. ANEXO.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
31/01/2014RECIBO
R$ 1.100,00
25/03/2014RECIBO
-R$ 431,11


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
13/02/2014116 3
R$ 1.100,00
25/03/20148579 0
-R$ 431,11
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