Empenho Nº: 00308

Data Empenho: 19/01/2021
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Gestora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ: 17.***.***/****-61
Favorecido: RODOVIARIO SAO BENTO LTDA
Valor Empenhado: R$ 294,70   
 
Despesa: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Programa: 2100 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2099 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
1.0 VALOR REF. A DESPESAS COM PASSAGENS PARA ITINERANTES, CONF. DOCTO ANEXO.
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/02/2021FATURA N.º 015
R$ 235,72
01/03/2021N.º 016/1
R$ 225,69
05/04/2021N.º 017
R$ 52,44
03/05/2021N.º 018
R$ 53,02
16/06/2021N.º 019
R$ 132,26
08/07/2021N.º 020
R$ 92,64
02/08/2021FATURA N.º 021
R$ 194,65
01/09/2021FATURA N.º 022
R$ 39,62
22/10/2021COMPROVANTE
R$ 104,06
01/12/2021COMPROVANTE
R$ 121,56
23/12/2021COMPROVANTE
R$ 14,74
31/12/2021COMPROVANTE
R$ 123,25
31/12/2021COMPROVANTE
R$ 35,15


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
04/03/2021109050 X
R$ 235,72
17/03/2021109050 X
R$ 225,69
29/04/2021109050 X
R$ 52,44
18/05/2021109050 X
R$ 53,02
22/06/2021109050 X
R$ 132,26
28/07/2021109050 X
R$ 92,64
17/08/2021109050 X
R$ 194,65
28/09/2021109050 X
R$ 39,62
05/11/2021109050 X
R$ 104,06
19/01/2022109050 X
R$ 123,25
12/01/2022109050 X
R$ 14,74
19/01/2022109050 X
R$ 121,56
19/01/2022109050 X
R$ 35,15
Página Expirada!

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