Empenho Nº: 00201

Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 113,33   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2022 CONVENIO UNIMED - 01 2022 - 338-FUNDEB INFANTIL PRE 30

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
07/02/202213034 6
R$ 937,50
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