Empenho Nº: 00020

Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 66,70   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS 01 - REF: 12 2021 CONVENIO UNIMED - 12 2021 - 149-SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
21/01/2022100116 7
R$ 1.871,34
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