Empenho Nº: 00019

Data Empenho: 02/01/2021
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 147,72   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS 01 - REF: 01 2021 INSS - 01 2021 - 28-SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/02/2021130161 6
R$ 3.600,00
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