Empenho Nº: 00006

Data Empenho: 02/01/2019
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 304,37   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS 02 - REF: 01 2019 CONVENIO UNIMED - 01 2019 - 25-SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
08/02/2019100116 7
R$ 691,60
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